为深刻贯彻落实集团2026年度工作会议心灵,聚焦“战术提升年、发展提质年、治理提效年”主线,全面提升集团内部审计监督质效,2月3日,武汉投控集团组织召开内部审计专题培训暨年度工作部署会。

培训约请武汉市审计局金融表资审计处处长柳燕进行专题授课。她以《通过审计案例看当前环境下的监督与追责》为主题,系统介绍了当前市属国有企业审计工作总体情况,具体论述了项目打算谋划、审前调研及审计资料网络等基础工作对审计项主张关键作用,并结合审计实际中的典型案例,萦绕虚增营收、经营治理不规范、财政数据不真实等方面问题,聚焦违规经营5001拉斯维加斯责任查究,出格是集团管控层面的责任查究情景,进行了深刻解析,极具指低实操性。
会议强调,各权属企业要高度器沉审计工作对国有资产安全和高质量发展的关键作用,要进一步树牢“审计监督”的发展理想,把准履职方向,健全“协同关环”的工作机造,筑牢管控防线,深入“成就使用”的实效转化,提升履职能力。
会议对权属企业2026年度审计工作进行部署;嵋橐,各权属企业要抓实抓细内表部审计各项工作,做好上级审计单元及集团内部审计组织工作,自动萦绕自身经营治理关键领域发展专项审计。要全面提升审计工作规范化尺度化水平,严格落实工作汇报机造,健全美满审计治理造度系统,狠抓整改问责关环。要持续强化审计了局综合使用质效,推动成就转化为治理效力,健全审计了局与干部治理挂钩机造,成立审计成就共享联动机造。要加强审计行列专业化建设,提升专业能力、优化行列建设治理机造、磨炼过硬工作风格,以更严尺度、更推广动做好审计监督和合规经营工作。
集团党委委员、副总经理骆蓉,总部各部室合规治理员、审计部整幼我员,权属企业审计工作分管辅导、有关人员及违规经营5001拉斯维加斯责任查究有关人员参与会议。